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año:2011
 
proceso:APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
 
año:2014
 

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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 13988 11 de diciembre, 2014 DFOE-PG-0558 Licenciado Ronald Fonseca Vargas Director Ejecutivo a.i. INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Correo: rfonseca@infocoop.go.cr, caraya@infocoop.go.cr Estimado señor: Asunto: Atención del oficio N.° D.E. 1610-2014, relacionado con la solicitud de aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno. Mediante el oficio N.° D.E. 1610-2014 de 04 de noviembre de 2014, se solicita aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). Al respecto, se adjuntan a su solicitud todos los requisitos exigidos por la Norma 5.1 de los Lineamientos denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ), emitidos mediante la Resolución N.° R-91-2006 del Despacho Contralor. Por lo anterior, de conformidad con dichos lineamientos y el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, se aprueba el proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de esa institución. Debe la Administración del INFOCOOP tomar nota para futuras solicitudes que, según la Norma 5.1 inciso c) párrafo in fine de los lineamientos de cita: “La aprobación del proceso por parte de la Contraloría General se fundamentará en dicha información, la cual deberá estar debidamente certificada. Por consiguiente, no deberá presentarse el expediente admi ...
Fecha publicación: 17/12/2014
Fecha emisión: 11/12/2014
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 12119 21 de noviembre, 2014 DFOE-IFR-0707 Señor Carlos Segnini Villalobos Presidente Junta Directiva CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Asunto: Denegatoria a la solicitud efectuada por el Consejo Nacional de Concesiones para el nombramiento indefinido del auditor interno. Damos respuesta a su oficio Nº JDCNC-PRES-Nº-025-2014 recibido en esta Contraloría General el 24 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita la aprobación del proceso para el nombramiento del auditor interno del Consejo Nacional de Concesiones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L- 1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2006) y sus reformas, emitidas con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010. I.- Sobre la gestión presentada. Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, el presente análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del concurso público ordenado por el Consejo Nacional de Concesiones, así como en las disposiciones contenidas en los Lineamientos citados, con el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de auditor interno de ese Consejo. La Contraloría aprobará o vetará dicho proceso, de manera que si lo veta “girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los elemen ...
Fecha publicación: 01/12/2014
Fecha emisión: 21/11/2014
Institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 11892 06 de octubre, 2014 DFOE-DL-0963 Señor Desiderio Solano Moya Presidente Concejo Municipal dsolanomoya@gmail.com MUNICIPALIDAD DE BELÉN Heredia Estimado señor: Asunto: Aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Belén Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata al recibo de este oficio, nos referimos al memorial N°. SM-08-2014 del 10 de octubre de 2014, mediante el cual se remite solicitud de aprobación del proceso de nombramiento, por plazo indefinido, del Auditor Interno de la Municipalidad de Belén, así como aprobación de la terna correspondiente. I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, la Contraloría General es el Órgano Rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en los artículos 3 y 29 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 del 31 de julio de 2002, que le otorgan la potestad para emitir lineamientos y disposiciones relacionadas con la definición de los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos de la Administración Pública. Para los efectos, la Contraloría emitió los “Lineamie ...
Fecha publicación: 14/11/2014
Fecha emisión: 06/11/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE BELEN
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 11445 27 de octubre, 2014 DFOE-PG-0459 Máster Norma Ureña Boza Presidenta TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Estimada señora: Asunto: Atención del oficio N.° PR-072-2014, relacionado con la solicitud de autorización para el nombramiento interino del Auditor Interno. Mediante el oficio N.° PR-072-2014 de 22 de octubre de 2014, se solicita autorización del nombramiento del señor Giovanni Solano Cruz, como Auditor Interno interino del Tribunal Registral Administrativo, a partir del 17 de noviembre de 2014. Se adjunta a su solicitud todos los requisitos exigidos por la Norma 4.1 de los Lineamientos denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ), emitidos mediante la Resolución N.° R-91-2006 del Despacho Contralor. Por lo anterior, de conformidad con dichos Lineamientos y el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, se autoriza el nombramiento del señor Giovanni Solano Cruz, para ocupar en forma interina el puesto de Auditor Interno del Tribunal Registral Administrativo, hasta por un plazo máximo de doce meses. Finalmente, se aclara que el plazo de los doce meses deberá contarse a partir del día hábil siguiente a que ese Tribunal conozca del presente oficio, de conformidad con la Norma 2.2, inciso b), de los citados Lineamientos, que indica: “b) El nombramiento será interino cuando el jerarca designe a un trabajador para prestar los servicios de auditor ...
Fecha publicación: 03/11/2014
Fecha emisión: 28/10/2014
Institución: TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ??? ? ??? T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica? Al contestar refiérase al oficio Nro. 11218 21 de octubre, 2014 DFOE-PG-0450 Licenciada Silvia Navarro Romanini SECRETARIA GENERAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORREO: secrecorte@poder-judicial.go.cr Estimada señora: Asunto: Atención de solicitud de comunicación de nombramiento por tiempo indefinido del Auditor Interno del Poder Judicial Para que se haga del conocimiento de la Corte Plena, en atención a la gestión interpuesta en los oficios Nros. 10245-14 de 7 de octubre de 2014, 10578-14 y SP-295-2014 ambos del 15 de octubre del presente año, por los cuales se comunican los acuerdos de Corte Plena que tienen por nombrado en propiedad en el cargo de Auditor Judicial al máster Walter Jiménez Sorio a partir del 16 de octubre del año en curso; se comunica que, de conformidad con la Norma 5.5 de los Lineamientos denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ), habiéndose cumplido con todos los requisitos que exige el procedimiento de comunicación de nombramiento de Auditor Interno por tiempo indefinido, se constata la referencia completa de los datos del profesional nombrado que exige la norma 5.5 de los Lineamientos antes indicados; por lo que el Órgano Contralor se da por enterado de la presente comunicación de nombramiento. Atentamente, ? Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA PPS/ghj Ci: Auditoría Interna Poder Judicial (auditoria@poder-judicial.go.cr) Secretaría Técnica D ...
Fecha publicación: 27/10/2014
Fecha emisión: 21/10/2014
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 10376 1° de octubre, 2014 DFOE-DL-0811 Licenciada Leticia Castro Moreno Presidenta Concejo Municipal leticm16@gmail.com MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ San José Estimada señora: Asunto: Aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Aserrí Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata al recibo de este oficio, nos referimos al memorial N°. DJ-271-09-14 del 1° de setiembre de 2014, complementado con el oficio N.° SMA-626-14 del 9 de setiembre de 2014, mediante los cuales se remite solicitud de aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Aserrí y de la terna correspondiente. I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, la Contraloría General es el órgano rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en los artículos 3 y 29 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 del 31 de julio de 2002, que le otorgan la potestad para emitir lineamientos y disposiciones relacionadas con la definición de los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos de la Administración Pública. ...
Fecha publicación: 03/10/2014
Fecha emisión: 01/10/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE ASERRI
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 09513 11 de setiembre, 2014 DFOE-DL-0751 Señora Karen Arias Hidalgo Secretaria Municipal concejo@mpz.go.cr MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN San José Estimada señora: Asunto: Rechazo de solicitud de aprobación del proceso de nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Pérez Zeledón Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión inmediata al recibo de este oficio, nos referimos a la nota N.° TRA-715-14-SSC del 28 de agosto de 2014, mediante la cual se remite al Órgano Contralor, solicitud de aprobación del proceso de nombramiento del Auditor Interno de esa Municipalidad. Para estos propósitos, adjunta además el expediente del proceso. Criterio del Área I. Sobre la competencia de la Contraloría General en el nombramiento del auditor y subauditor internos El artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N.o 82921, establece la obligación del máximo jerarca, en el caso de las municipalidades, el Concejo Municipal, de acudir a los mecanismos legales que le provee el citado artículo, para ocupar esa plaza. El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo indefinido de un auditor o subauditor internos, para lo cual debe realizarse un concurso público, con la autorización previa de la terna resultante por parte de la Contraloría General. Por su parte, el segundo mecanismo, lo constituye la posibilidad de solicitar al Órgano Contralor la autorización para realizar un nombramiento de un auditor o subauditor interno, en forma interina, por un término que no sobrepase los doce meses, mientras se realiza el referido concurso público. En lo pertinente, el citado artículo reza: ...
Fecha publicación: 12/09/2014
Fecha emisión: 11/09/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 08263 12 de agosto de 2014 DFOE-IFR-0476 Señor Carlos Segnini Villalobos Presidente de la Junta Directiva CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Estimado señor: Asunto: Autorización de prórroga para el nombramiento interino del Auditor Interno del Consejo Nacional de Concesiones Con la indicación de que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva, nos referimos a su oficio Nro. JDCNC-PRES-N°020-2014 de 28 de julio del presente año, mediante el cual solicita, según acuerdo de la Junta Directiva emitido en la sesión ordinaria Nro. 23-2014 de 17 de julio de los corrientes, autorización para ampliar por un mes el plazo del nombramiento interino del Auditor Interno del Consejo Nacional de Concesiones, fundamentando esa petición en que no se ha concluido con el proceso de reclutamiento y selección para la contratación de esa plaza. La presente solicitud se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, Nro. 8292 y en los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público”, emitidos por la Contraloría General de la República, mediante la resolución Nro. R-CO-91-2006 de las nueve horas del 17 de noviembre de 20061, que establecen la posibilidad de que se autorice nombramientos interinos hasta un plazo máximo de doce meses. 1 Modificados mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de ...
Fecha publicación: 18/08/2014
Fecha emisión: 12/08/2014
Institución: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 07390 22 de julio, 2014 DFOE-EC-0412 Doctor Bernardo Jaén Hernández Director General SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA Estimado señor: Asunto: Se rechaza solicitud de autorización de SENASA para nombramiento de auditor interno interino. Nos referimos a su oficio No. SENASA-DG-773-2014 del pasado 8 de julio, mediante el cual solicita, textualmente, lo siguiente: “1. Que la Contraloría General de la República autorice realizar los trámites para que la funcionaria Silvia Morales Chinchilla, pueda ser nombrada en forma interina, mientras la Institución realiza los trámites pertinentes para nombrar el auditor interno en forma definitiva. De no poder darse la condición anterior, se autorice: 2. Que la funcionaria Silvia Morales Chinchilla pueda ser nombrada por parte del Jerarca de la institución según lo establecido en los lineamientos como un recargo de funciones por un plazo de 3 meses? La solicitud la fundamenta en el hecho de que la plaza de auditor interno se encuentra vacante por haberse pensionado su titular y la funcionaria Morales Chinchilla es la asistente de esa Unidad y es quien se ha encargado de la misma durante las ausencias del auditor interno, ya sea por vacaciones, capacitaciones, incapacidades u otro. Adicionalmente, señala que a pesar de tener conocimiento que el punto 2.3 de la Resolución No. R-CO-91-2006 que contiene los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos”, establece como uno de los requisitos para los referidos cargos, que el postulante p ...
Fecha publicación: 25/07/2014
Fecha emisión: 22/07/2014
Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES ? T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio Nro. 5540 5 de junio, 2014 DFOE-PG-256 Máster Ronald Fonseca Vargas Director Ejecutivo, a.i. INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Estimado señor: Asunto: Acuse de recibo sobre ratificación del nombramiento interino del Auditor Interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Mediante la presente nota se da acuse de recibo del oficio N.° D.E.#588-2014 de 29 de mayo de 2014, mediante el cual hace del conocimiento del Órgano Contralor, el nombramiento del Licenciado Héctor Díaz Vargas, en el puesto de Auditor Interno interino del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), efectuado por su Junta Directiva en la sesión ordinaria N.° 3969, artículo segundo, inciso 2.10, del 28 de mayo del año en curso, del cual se adjunta copia al oficio en mención. Atentamente, ? Lic. José Luis Alvarado Vargas GERENTE DE ÁREA ? MPF/PPS/ghj Ci: Junta Directiva INFOCOOP Archivo Ce: Área Secretaría Técnica DFOE CGR G: 2014001549-2 NI: 12325 (2014) ? ] ...
Fecha publicación: 07/06/2014
Fecha emisión: 04/06/2014
Institución: INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014