DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio No. 13988
11 de diciembre, 2014
DFOE-PG-0558
Licenciado
Ronald Fonseca Vargas
Director Ejecutivo a.i.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Correo: rfonseca@infocoop.go.cr,
caraya@infocoop.go.cr
Estimado señor:
Asunto: Atención del oficio N.° D.E. 1610-2014, relacionado con la solicitud de
aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor
Interno.
Mediante el oficio N.° D.E. 1610-2014 de 04 de noviembre de 2014, se solicita aprobación
del proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno del Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Al respecto, se adjuntan a su solicitud todos los requisitos exigidos por la Norma 5.1 de
los Lineamientos denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y
subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y
destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento
de las auditorías internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ), emitidos mediante la
Resolución N.° R-91-2006 del Despacho Contralor. Por lo anterior, de conformidad con dichos
lineamientos y el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, se aprueba el proceso de
nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de esa institución.
Debe la Administración del INFOCOOP tomar nota para futuras solicitudes que, según la
Norma 5.1 inciso c) párrafo in fine de los lineamientos de cita: “La aprobación del proceso por
parte de la Contraloría General se fundamentará en dicha información, la cual deberá estar
debidamente certificada. Por consiguiente, no deberá presentarse el expediente
admi ...
Fecha publicación: 17/12/2014
Fecha emisión: 11/12/2014
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio No. 12119
21 de noviembre, 2014
DFOE-IFR-0707
Señor
Carlos Segnini Villalobos
Presidente
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
Asunto: Denegatoria a la solicitud efectuada por el Consejo Nacional de
Concesiones para el nombramiento indefinido del auditor interno.
Damos respuesta a su oficio Nº JDCNC-PRES-Nº-025-2014 recibido en esta
Contraloría General el 24 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita la
aprobación del proceso para el nombramiento del auditor interno del Consejo Nacional de
Concesiones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Control
Interno (Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, en adelante LGCI) y los Lineamientos sobre
los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de
nombramiento en dichos cargos” (emitidos por la Contraloría General de la República, L-
1-2006-CO-DAGJ, publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre
de 2006) y sus reformas, emitidas con resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de
2009, publicada en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010.
I.- Sobre la gestión presentada.
Con fundamento en el numeral 31 de la Ley General de Control Interno, el presente
análisis se enfoca en la verificación de la razonabilidad del concurso público ordenado por
el Consejo Nacional de Concesiones, así como en las disposiciones contenidas en los
Lineamientos citados, con el propósito de nombrar al funcionario que ocupará el cargo de
auditor interno de ese Consejo. La Contraloría aprobará o vetará dicho proceso, de
manera que si lo veta “girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los
elemen ...
Fecha publicación: 01/12/2014
Fecha emisión: 21/11/2014
Institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 11892
06 de octubre, 2014
DFOE-DL-0963
Señor
Desiderio Solano Moya
Presidente Concejo Municipal
dsolanomoya@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Heredia
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del proceso de nombramiento por plazo indefinido
del Auditor Interno de la Municipalidad de Belén
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión
inmediata al recibo de este oficio, nos referimos al memorial N°. SM-08-2014 del 10
de octubre de 2014, mediante el cual se remite solicitud de aprobación del proceso
de nombramiento, por plazo indefinido, del Auditor Interno de la Municipalidad de
Belén, así como aprobación de la terna correspondiente.
I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, la
Contraloría General es el Órgano Rector del Ordenamiento de Control y
Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir
disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que
resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias.
Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en los artículos 3 y
29 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 del 31 de julio de 2002, que le
otorgan la potestad para emitir lineamientos y disposiciones relacionadas con la
definición de los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y
subauditores internos de la Administración Pública.
Para los efectos, la Contraloría emitió los “Lineamie ...
Fecha publicación: 14/11/2014
Fecha emisión: 06/11/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE BELEN
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio No. 11445
27 de octubre, 2014
DFOE-PG-0459
Máster
Norma Ureña Boza
Presidenta
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
Estimada señora:
Asunto: Atención del oficio N.° PR-072-2014, relacionado con la solicitud de autorización
para el nombramiento interino del Auditor Interno.
Mediante el oficio N.° PR-072-2014 de 22 de octubre de 2014, se solicita autorización del
nombramiento del señor Giovanni Solano Cruz, como Auditor Interno interino del Tribunal Registral
Administrativo, a partir del 17 de noviembre de 2014.
Se adjunta a su solicitud todos los requisitos exigidos por la Norma 4.1 de los Lineamientos
denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las
condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, y la
aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector
Público (L-1-2006-CO-DAGJ), emitidos mediante la Resolución N.° R-91-2006 del Despacho
Contralor. Por lo anterior, de conformidad con dichos Lineamientos y el artículo 31 de la Ley General
de Control Interno, se autoriza el nombramiento del señor Giovanni Solano Cruz, para ocupar en
forma interina el puesto de Auditor Interno del Tribunal Registral Administrativo, hasta por un plazo
máximo de doce meses.
Finalmente, se aclara que el plazo de los doce meses deberá contarse a partir del día hábil
siguiente a que ese Tribunal conozca del presente oficio, de conformidad con la Norma 2.2, inciso
b), de los citados Lineamientos, que indica:
“b) El nombramiento será interino cuando el jerarca designe a un trabajador para
prestar los servicios de auditor ...
Fecha publicación: 03/11/2014
Fecha emisión: 28/10/2014
Institución: TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
???
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T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica?
Al contestar refiérase
al oficio Nro. 11218
21 de octubre, 2014
DFOE-PG-0450
Licenciada
Silvia Navarro Romanini
SECRETARIA GENERAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CORREO: secrecorte@poder-judicial.go.cr
Estimada señora:
Asunto: Atención de solicitud de comunicación de nombramiento por tiempo indefinido
del Auditor Interno del Poder Judicial
Para que se haga del conocimiento de la Corte Plena, en atención a la gestión interpuesta
en los oficios Nros. 10245-14 de 7 de octubre de 2014, 10578-14 y SP-295-2014 ambos del 15
de octubre del presente año, por los cuales se comunican los acuerdos de Corte Plena que
tienen por nombrado en propiedad en el cargo de Auditor Judicial al máster Walter Jiménez
Sorio a partir del 16 de octubre del año en curso; se comunica que, de conformidad con la
Norma 5.5 de los Lineamientos denominados Lineamientos sobre los requisitos de los cargos
de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento,
suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y
funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público (L-1-2006-CO-DAGJ), habiéndose
cumplido con todos los requisitos que exige el procedimiento de comunicación de
nombramiento de Auditor Interno por tiempo indefinido, se constata la referencia completa de
los datos del profesional nombrado que exige la norma 5.5 de los Lineamientos antes indicados;
por lo que el Órgano Contralor se da por enterado de la presente comunicación de
nombramiento.
Atentamente,
?
Lic. José Luis Alvarado Vargas
GERENTE DE ÁREA
PPS/ghj
Ci: Auditoría Interna Poder Judicial (auditoria@poder-judicial.go.cr)
Secretaría Técnica D ...
Fecha publicación: 27/10/2014
Fecha emisión: 21/10/2014
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 10376
1° de octubre, 2014
DFOE-DL-0811
Licenciada
Leticia Castro Moreno
Presidenta Concejo Municipal
leticm16@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ
San José
Estimada señora:
Asunto: Aprobación del proceso de nombramiento por plazo
indefinido del Auditor Interno de la Municipalidad de Aserrí
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión
inmediata al recibo de este oficio, nos referimos al memorial N°. DJ-271-09-14 del
1° de setiembre de 2014, complementado con el oficio N.° SMA-626-14 del 9 de
setiembre de 2014, mediante los cuales se remite solicitud de aprobación del
proceso de nombramiento por plazo indefinido del Auditor Interno de la
Municipalidad de Aserrí y de la terna correspondiente.
I. Sobre el nombramiento del Auditor y Subauditor internos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política en concordancia con los numerales 12 y 29 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, la
Contraloría General es el órgano rector del Ordenamiento de Control y Fiscalización
Superiores de la Hacienda Pública y tiene la facultad de emitir disposiciones,
normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio, que resulten necesarias
para el ejercicio de sus competencias.
Esa facultad se encuentra reforzada por lo dispuesto en los artículos 3 y
29 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292 del 31 de julio de 2002, que le
otorgan la potestad para emitir lineamientos y disposiciones relacionadas con la
definición de los requisitos correspondientes a los cargos de auditores y
subauditores internos de la Administración Pública. ...
Fecha publicación: 03/10/2014
Fecha emisión: 01/10/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE ASERRI
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 09513
11 de setiembre, 2014
DFOE-DL-0751
Señora
Karen Arias Hidalgo
Secretaria Municipal
concejo@mpz.go.cr
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN
San José
Estimada señora:
Asunto: Rechazo de solicitud de aprobación del proceso de
nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de
Pérez Zeledón
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión
inmediata al recibo de este oficio, nos referimos a la nota N.° TRA-715-14-SSC del
28 de agosto de 2014, mediante la cual se remite al Órgano Contralor, solicitud de
aprobación del proceso de nombramiento del Auditor Interno de esa Municipalidad.
Para estos propósitos, adjunta además el expediente del proceso.
Criterio del Área
I. Sobre la competencia de la Contraloría General en el nombramiento
del auditor y subauditor internos
El artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N.o 82921, establece
la obligación del máximo jerarca, en el caso de las municipalidades, el Concejo
Municipal, de acudir a los mecanismos legales que le provee el citado artículo, para
ocupar esa plaza. El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo
indefinido de un auditor o subauditor internos, para lo cual debe realizarse un
concurso público, con la autorización previa de la terna resultante por parte de la
Contraloría General.
Por su parte, el segundo mecanismo, lo constituye la posibilidad de
solicitar al Órgano Contralor la autorización para realizar un nombramiento de un
auditor o subauditor interno, en forma interina, por un término que no sobrepase los
doce meses, mientras se realiza el referido concurso público. En lo pertinente, el
citado artículo reza: ...
Fecha publicación: 12/09/2014
Fecha emisión: 11/09/2014
Institución: MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio No. 08263
12 de agosto de 2014
DFOE-IFR-0476
Señor
Carlos Segnini Villalobos
Presidente de la Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
Estimado señor:
Asunto: Autorización de prórroga para el nombramiento interino del Auditor
Interno del Consejo Nacional de Concesiones
Con la indicación de que lo haga del conocimiento de la Junta Directiva, nos
referimos a su oficio Nro. JDCNC-PRES-N°020-2014 de 28 de julio del presente año,
mediante el cual solicita, según acuerdo de la Junta Directiva emitido en la sesión
ordinaria Nro. 23-2014 de 17 de julio de los corrientes, autorización para ampliar por un
mes el plazo del nombramiento interino del Auditor Interno del Consejo Nacional de
Concesiones, fundamentando esa petición en que no se ha concluido con el proceso de
reclutamiento y selección para la contratación de esa plaza.
La presente solicitud se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
General de Control Interno, Nro. 8292 y en los “Lineamientos sobre los requisitos de los
cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de
nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento
de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público”, emitidos
por la Contraloría General de la República, mediante la resolución Nro. R-CO-91-2006 de
las nueve horas del 17 de noviembre de 20061, que establecen la posibilidad de que se
autorice nombramientos interinos hasta un plazo máximo de doce meses.
1
Modificados mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de ...
Fecha publicación: 18/08/2014
Fecha emisión: 12/08/2014
Institución: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio No. 07390
22 de julio, 2014
DFOE-EC-0412
Doctor
Bernardo Jaén Hernández
Director General
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Estimado señor:
Asunto: Se rechaza solicitud de autorización de SENASA para
nombramiento de auditor interno interino.
Nos referimos a su oficio No. SENASA-DG-773-2014 del pasado 8 de julio,
mediante el cual solicita, textualmente, lo siguiente:
“1. Que la Contraloría General de la República autorice realizar los trámites para
que la funcionaria Silvia Morales Chinchilla, pueda ser nombrada en forma
interina, mientras la Institución realiza los trámites pertinentes para nombrar el
auditor interno en forma definitiva.
De no poder darse la condición anterior, se autorice:
2. Que la funcionaria Silvia Morales Chinchilla pueda ser nombrada por parte del
Jerarca de la institución según lo establecido en los lineamientos como un recargo
de funciones por un plazo de 3 meses?
La solicitud la fundamenta en el hecho de que la plaza de auditor interno se
encuentra vacante por haberse pensionado su titular y la funcionaria Morales Chinchilla es
la asistente de esa Unidad y es quien se ha encargado de la misma durante las ausencias
del auditor interno, ya sea por vacaciones, capacitaciones, incapacidades u otro.
Adicionalmente, señala que a pesar de tener conocimiento que el punto 2.3 de la
Resolución No. R-CO-91-2006 que contiene los “Lineamientos sobre los requisitos de los
cargos de auditor y subauditor internos, y las condiciones para las gestiones de
nombramiento en dichos cargos”, establece como uno de los requisitos para los referidos
cargos, que el postulante p ...
Fecha publicación: 25/07/2014
Fecha emisión: 22/07/2014
Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
?
T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio Nro. 5540
5 de junio, 2014
DFOE-PG-256
Máster
Ronald Fonseca Vargas
Director Ejecutivo, a.i.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
Estimado señor:
Asunto: Acuse de recibo sobre ratificación del nombramiento interino del Auditor
Interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Mediante la presente nota se da acuse de recibo del oficio N.° D.E.#588-2014 de 29 de
mayo de 2014, mediante el cual hace del conocimiento del Órgano Contralor, el nombramiento
del Licenciado Héctor Díaz Vargas, en el puesto de Auditor Interno interino del Instituto Nacional
de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), efectuado por su Junta Directiva en la sesión ordinaria
N.° 3969, artículo segundo, inciso 2.10, del 28 de mayo del año en curso, del cual se adjunta
copia al oficio en mención.
Atentamente,
?
Lic. José Luis Alvarado Vargas
GERENTE DE ÁREA
?
MPF/PPS/ghj
Ci: Junta Directiva INFOCOOP
Archivo
Ce: Área Secretaría Técnica DFOE CGR
G: 2014001549-2
NI: 12325 (2014)
?
] ...
Fecha publicación: 07/06/2014
Fecha emisión: 04/06/2014
Institución: INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR Y SUBAUDITOR INTERNO
Proceso: APROBACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR O SUBAUDITOR
Año: 2014